上月缴纳280元金税盘费用,用填写在增值税税额抵减情况表的本期发生额中么?本期实际递减税额用填么?期末余额有金额说明不用交税么?
魁梧的凉面
于2019-08-11 20:41 发布 1382次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-08-11 20:43
你本期有应交税费 有就填写本期抵扣的金额 没有就 不填写 留抵就好
相关问题讨论
你本期有应交税费 有就填写本期抵扣的金额 没有就 不填写 留抵就好
2019-08-11 20:43:05
同学你好
这个可以的
2022-05-24 14:01:39
同学你好
借:应交税费——未交增值税
贷:其他收益
2022-06-12 18:08:35
您好,这个在主表是没有地方体现的,但当期应纳税额是减掉了加计抵减以后的了
2021-01-17 13:32:20
你好,不交增值税的,不抵减,可以留在申报表上余额里
2020-10-14 10:04:22
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