冲红之前开出的发票,在填报申报表报税时候要怎么填
蘭子
于2019-08-12 10:09 发布 2018次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-12 10:31
在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可。然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了。
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在申报的时候我们只要将我们本月实际开票的金额填入增值税纳税申报表附列资料(一)相应的位置即可。然后要在 增 值 税 纳 税 申 报 表的相应位置也填入我们本月实际开票的金额,这样就可以了。
2019-08-12 10:31:06

填在免税收入那里吧
2018-05-09 21:00:52

你好,应当是做之前8月份申报表的更正,而不是在10月份填写
2018-11-14 15:20:26

申报增值税需要从金税盘倒数据不呢?
2019-01-08 13:33:50

你好!你应该重新申报8月的。
2018-11-14 16:12:55
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