- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,借;银行存款等科目,贷;管理费用等科目
2019-08-12 15:41:28
你好 做原来正数发票的负数分录就可以了
2019-08-12 15:47:21
科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11
你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-16 17:05:04
自己开的借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数,然后你的成本是不是也多做了?
2021-06-03 12:03:31
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