老师好 我接手一个单位的帐 和客户对账 原来的应收账款是100,万 对账后是90万 差额10万 错误出在17年 这个调整的凭证怎么做
花开花落
于2019-08-13 15:05 发布 953次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-13 15:06
你好,与应收账款对应错误的科目是?
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这个应收账款挂账了,收款直接冲减应收账款就可以了。
2020-05-15 10:43:36
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下个月调整就可以了,只是影响往来明细,不影响资产负债表
2020-01-16 19:17:44
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你好,与应收账款对应错误的科目是?
2019-08-13 15:06:40
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这负数如何导致的呢?
2020-03-17 13:47:56
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看下你的收入是不是少做了
2019-08-06 19:01:34
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