老师,我们是建筑分包,甲方给的我们农民工工资,这些 问
你好,你们的农民工工资,是需要申报个税的 答
老师,公司注册资本100万,A股东实缴资本7.7万,未分配 问
同学,你好 转让价格是1000元 答
供货商今年年底的发票,可以入到明年吗? 问
您好,不建议,当月发生的计入当月里面 答
老师,我咨询一下,在同一控制下的两个子公司,子公司 问
同一控制下两个子公司,合并报表时往来余额需要抵消,因为从集团角度这是内部资金转移。内部存货也需要抵消,因为内部存货销售从集团看不是真正销售实现利润。存货顺销和逆销在这种情况下不是重点,重点是抵消内部未实现销售利润 答
我上月的销项税额为0.7元,但为啥不见银行扣款,我怎 问
你好,系统一般少于1元不用交的,分录做 借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入/其他收益 答
金税盘技术维护费280怎么做账?
答: 你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。
公司购买金税盘及技术维护费怎么做账?技术维护费也可以全额抵扣吗?
答: 金税盘和报税盘共820元的账务处理: 购入金税盘和报税盘时(不作为固定资产时), 借:管理费用820 贷:银行存款/现金820 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款)820 借:管理费用-820 若是作为固定资产的,应通过“递延收益”科目进行账务处理(此种情况请按照以上分录进行账务处理)。 服务费330元的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 330 贷:银行存款/现金 330 抵减增值税税额, 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 330 借:管理费用 -330. 可以全额抵扣
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
金税盘技术维护费分录怎么做
答: 借管理费用—办公费贷银行存款 抵税时借应交税费—应交增值税贷管理费用—办公费 一般纳税人用减免税款明细科目。