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???? 柠檬会计????
于2019-08-14 11:21 发布 926次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-08-14 11:26
你好 那你建账不能是0 你要用上家公司的期末数据来建账
???? 柠檬会计???? 追问
2019-08-14 11:27
为什么呢?那这样我们的报表就不对了啊,报表跟我们实际的经营不一样啊
必须要上家的期末数吗
meizi老师 解答
2019-08-14 11:31
你好 那你们之前接手的时候对方的科目都转0了吗 如果你现在建账的话 你就做0 但是如果有期末数的话你就要把期末做期初 不然你后期无法核算准确
2019-08-14 11:34
没有,对方没有转,都有数结转下来的,我们的期初都按他们的期末接下来了,可以要求对方转为0的是吗?如果不转对我们有影响吗
2019-08-14 11:35
今年1月份接的,申报都按时报了,还能调整吗
你好 那你最好是让对方把账做清楚再结转 你重新建账的话对方没清的话 你就要按对方期末数建账 对方清0 了 你就建账期初是0 就行
2019-08-14 11:37
没有清呢,今年1月开始做我们自己的账,转去年他们的期末数过来,问题现在已经正常申报了还能调吗
2019-08-14 11:43
你好,我的建议是:1,不需要重新建账,延用原来的账就行。2、期初数据接原来账上的数据即可。
2019-08-14 11:44
可是这样报表反应不出我们自己的真实经营情况啊
2019-08-14 11:57
因为之前有账 有数据 你必须要延续做账
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-08-14 11:27
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2019-08-14 11:27
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meizi老师 解答
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