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sunny'曹瑞娟
于2019-08-14 14:33 发布 842次浏览
朴老师
职称: 会计师
2019-08-14 14:35
先做借银行贷预收,开票的时候再做借预收 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税
sunny'曹瑞娟 追问
2019-08-14 14:38
直接可以做 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税 吗? 如果这样做了账 等开票的时候还需要怎么操作呢?
朴老师 解答
2019-08-14 14:40
你这个就做了无票收入了,相当于开票了,等开票的时候需要把这个分录红冲然后重新做
2019-08-14 14:42
哦 那我们收了客户的钱 给客户开好发票 再做账务处理可以吗?
2019-08-14 14:46
可以的,最好是这样的哦
2019-08-14 14:49
恩恩 账务处理是:借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税
2019-08-14 14:52
是的,满意请给五星好评,谢谢
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朴老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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