送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-14 14:35

先做借银行贷预收,开票的时候再做借预收 贷:主营业务收入 应交税费/应交增值税/销项税

sunny'曹瑞娟 追问

2019-08-14 14:38

直接可以做  借:银行存款   贷:主营业务收入    应交税费/应交增值税/销项税 吗?   如果这样做了账   等开票的时候还需要怎么操作呢?

朴老师 解答

2019-08-14 14:40

你这个就做了无票收入了,相当于开票了,等开票的时候需要把这个分录红冲然后重新做

sunny'曹瑞娟 追问

2019-08-14 14:42

哦   那我们收了客户的钱   给客户开好发票    再做账务处理可以吗?

朴老师 解答

2019-08-14 14:46

可以的,最好是这样的哦

sunny'曹瑞娟 追问

2019-08-14 14:49

恩恩   账务处理是:借:银行存款    贷:主营业务收入    应交税费/应交增值税/销项税

朴老师 解答

2019-08-14 14:52

是的,满意请给五星好评,谢谢

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