月初收到增值税专用发票冲销上月月末暂估入库材料怎么做账,答案给的是借:原材料,应交增值税-进项税额 贷:原材料,这个怎么理解,不应该是借:原材料(红字)贷:应付帐款(红字)吗
张淑婷
于2019-08-14 15:53 发布 2383次浏览
- 送心意
阿水老师
职称: 注册会计师,税务师,初级会计师
2019-08-14 15:56
学员你好,
上月暂估:借,原材料-暂估 贷,应付账款
本月应做:借应付账款,贷,原材料-暂估
同时:借:原材料,应交增值税-进项税额 贷,应付账款
二者合并:借:原材料,应交增值税-进项税额 贷:原材料
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张淑婷 追问
2019-08-14 15:58
阿水老师 解答
2019-08-14 17:09