送心意

文老师

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2019-08-14 20:53

您好,是可以先去申请差额计税,然后开票是开133000,差额是130000,按3000交增值税,按133000确认收入,130000确认成本

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相关问题讨论
借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-11-29 15:41:09
借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-05-18 13:19:33
您好,分录,借;现金或者银行存款等科目,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。
2017-12-05 22:51:40
您好,是可以先去申请差额计税,然后开票是开133000,差额是130000,按3000交增值税,按133000确认收入,130000确认成本
2019-08-14 20:53:22
可以的,按相关成本费用科目进行处理。
2018-10-09 09:47:46
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