我们公司1月份收到几张假发票(对方公司跑路了),税务打电话让我们做进项税转出和成本转出,1月份收到发票的时候,做了分录 借:库存商品 借:进项税 贷,应付账款,,并且当月做了成本结转 借:主营业务成本 贷:库存商品 现在8月份,要做进项税转出,成本转出 分录应该怎么做(转出的增值税已经去税务大厅补交了)
知性的盼望
于2019-08-15 10:29 发布 1163次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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