收到专项应付款时,借:银行存款200,贷:专项应付款200,用专项应付款购买固定资产时,借:固定资产100,借:应交税费-增(进项)13,贷:银行存款113,借:专项应付款113,贷:资本公积113对吗?还是借:专项应付款100,贷:资本公积100?
心灵美的白猫
于2019-08-16 14:15 发布 2034次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
借:专项应付款113,贷:资本公积113这事对的
2019-08-16 14:21:21
将专项或特定用途的拨款用于工程项目
借:固定资产
贷:银行存款
3、工程完工,形成长期资产
借:专项应付款
贷:资本公积—资本溢价
2019-07-20 10:28:04
您好,一般专项资金购买的,可以直接冲减专项应付款,借银行存款贷专项应付款,购买的时候结专项应付款贷银行存款。
您要记入固定资产计提折旧的话,您可以借银行存款贷专项应付款。借固定资产贷银行存款。借专项应付款贷递延收益,然后再做借递延收益贷营业外收入
2019-07-16 12:07:43
你好,分录是
借固定资产
贷财政补助收入
借事业支出
贷财政补助预算收入
2019-05-30 17:40:19
你好,同学。
你这专项应付款你形成固定资产了,你 现在这里直接是按固定资产折旧填写处理。
你这也没有转收入,所以不存在填写这表的。只有转收入才填写 的。
2021-03-26 11:05:16
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