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XKM
于2019-08-16 15:57 发布 1572次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-08-16 15:58
实际抵减时,借:应交税费——未交增值税贷:其他收益你是计提什么
XKM 追问
2019-08-16 16:13
7月份补计提4.-7月份增值税加计税额呢
辜老师 解答
2019-08-16 16:14
如果没有实际抵减要缴纳的增值税,是不用账务处理的
2019-08-16 16:20
实际抵减了1万多,是需要在增值税下设进项加计抵减这个科目吗
2019-08-16 16:26
不需要的,实际抵减了,借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益然后按照抵减后的应交税费——未交增值税缴纳增值税就可以
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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XKM 追问
2019-08-16 16:13
辜老师 解答
2019-08-16 16:14
XKM 追问
2019-08-16 16:20
辜老师 解答
2019-08-16 16:26