应交税金-转出未交增值税上年结转的借方余额400,然后今年每月的本期合计和本年累计数的借贷差额都是400,但是合计和累计都显示平,余额是0,这样对不
sharon
于2019-08-16 16:13 发布 809次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
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你好,未交增值税,这个是二级科目,然后最后一个分录不要做。
2020-11-22 10:00:48
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你好,多交不需要 做分录,未交需要做上述分录
2017-05-23 11:34:54
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需要按上面那个步骤做,财会2016.22
2019-08-13 11:05:36
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上半年销项大进项,月底结转未交增值税,下月缴纳。2个分录后借应交税费-增值税-转出未交增值税有余额。下半年进项大于销项。年底结转全年进项和销项税额并把差额转入应交税费-未交增值税。这2个金额之和等于期末可留抵金额,
2019-02-15 15:00:48
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你好,是的,是这样的,
2019-08-16 16:32:10
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