老师你好 我们7月份收到甲方付款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷应交税费~应交增值税~销项税额 在申报时填在未开票收入栏 8月份开票后贷:主营业务收入红字 贷:应交增值税~销项税额红字 然后 贷:主营业务收入 贷:应交增值税~销项税额
魏晓兰
于2019-08-16 17:42 发布 1309次浏览
![老师你好 我们7月份收到甲方付款时 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷应交税费~应交增值税~销项税额 在申报时填在未开票收入栏 8月份开票后贷:主营业务收入红字 贷:应交增值税~销项税额红字 然后 贷:主营业务收入 贷:应交增值税~销项税额](https://al3.acc5.com/fe123184141a15a8de803d2d11cea7a8.jpg)
- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
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反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
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如果是免税的业务,直接做
借应收账款贷主营业务收入
2019-05-21 13:35:34
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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入
是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
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学员您好,借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023-10-01 10:24:36
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