- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
相关问题讨论
你好,如果是增值税专票的话
借 管理费用等
应交税费
贷 银行存款
2019-08-31 10:19:44
借:管理费用--办公费(不含税金额) 应缴税费--应缴增值税--进项税额(进项税额)贷:现金/银行存款
2016-02-21 14:06:08
<p>您好!<span style="color: rgb(69, 69, 69); font-family: arial, 宋体, sans-serif, tahoma, &#39;Microsoft YaHei&#39;; font-size: 14px; line-height: 24px; white-space: normal;">企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。</span></p>
2016-07-27 10:57:59
你好 定金计入预付账款科目 以后发票来了再冲减
2020-09-05 11:13:13
你好。借 物料用品 应交税费 贷 银行存款
2019-07-12 15:14:24
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