老师,6月份打进项认证结果的时候少打了7份,导致6月份交了27000的增值税,前几天去打7月份进项认证结果时发现6月的不对,所以税务要求更正6月份的申报表,更正过后6月份还剩3254.13的进项以后留底,所以之前交的27000就成了多交税款,那么我现在怎么做27000的账务处理呢
翠
于2019-08-17 14:51 发布 765次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-08-17 14:58
您好,那您现在就应该是多交了27000,税务局会给您退税吗,不退的话,您就应该体现在应交税费-未交增值税的借方余额,您暂时不需要账务处理,以后需要缴税的时候您正常结转,不交就可以做平的
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