送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-08-18 09:39

有,扣钱应该借:其他应收  贷:成本  奖借:成本 贷:应付职工薪酬

m 追问

2019-08-18 09:49

哦,写反了,还有个问题,就是到月底了,原材料在员工那里(也可能是损耗了也可能是流转待用),交不回来的料本来应该当损耗扣员工工资,但是本月暂不扣款,把数滚到下个月再算(下个月可能会回料,回不了料就扣款),这个账上怎么处理

小云老师 解答

2019-08-18 10:21

下月不扣就反分录冲销

m 追问

2019-08-18 10:41

计提的应发工资是不是要减掉迟到扣款的

小云老师 解答

2019-08-18 10:41

是的,要减扣款。

m 追问

2019-08-18 13:31

老师,我上面说员工损耗扣款,借:其他应收款,贷:生产成本,结转时是按系统里的成本结转,但是实际扣款是按扣款当天这个材料的市场价来扣,会比系统成本价格高,那么账是对不上的,该怎么办呢

小云老师 解答

2019-08-18 13:32

你可以手工调整一下

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