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于2019-08-18 09:32 发布 1507次浏览
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
2019-08-18 09:39
有,扣钱应该借:其他应收 贷:成本 奖借:成本 贷:应付职工薪酬
m 追问
2019-08-18 09:49
哦,写反了,还有个问题,就是到月底了,原材料在员工那里(也可能是损耗了也可能是流转待用),交不回来的料本来应该当损耗扣员工工资,但是本月暂不扣款,把数滚到下个月再算(下个月可能会回料,回不了料就扣款),这个账上怎么处理
小云老师 解答
2019-08-18 10:21
下月不扣就反分录冲销
2019-08-18 10:41
计提的应发工资是不是要减掉迟到扣款的
是的,要减扣款。
2019-08-18 13:31
老师,我上面说员工损耗扣款,借:其他应收款,贷:生产成本,结转时是按系统里的成本结转,但是实际扣款是按扣款当天这个材料的市场价来扣,会比系统成本价格高,那么账是对不上的,该怎么办呢
2019-08-18 13:32
你可以手工调整一下
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小云老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,注册会计师
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2019-08-18 09:49
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