送心意

凡凡老师

职称中级会计师,经济师

2019-08-18 21:26

你好,当月不认证的进项发票,计入待认证,会计分录如下:
1、取得进项票当月认证
借:相关科目
应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
2、待认证进项税额转入抵扣时
借:应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)

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