- 送心意
曼曼老师
职称: 中级会计师
2019-08-19 09:43
你好,借应交税费-应交增值税(税务检查调整)贷应交税费-未交增值税。然后缴纳的时候,借应交税费-未交增值税 营业外支出 贷银行存款。
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你好 你写错了就红冲了 重新做帐 不涉及损益 直接调整
2019-02-26 16:06:58
您好,如果你期末转入了未交增税 那你缴纳的时候就要冲销未交增税
2018-10-26 11:35:21
您好, 没错的 就是这么做的
2023-07-06 12:20:15
你好,是的,你的理解正确。
2018-02-09 08:31:30
您好
2月开具红字发票的时候分录怎么写的
2021-04-22 05:57:50
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2019-08-19 09:44
曼曼老师 解答
2019-08-19 09:45