送心意

朴老师

职称会计师

2019-08-19 11:16

你好,这个可以计入福利费,然后合并工资交个税

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相关问题讨论
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 库存现金
2020-01-21 11:11:32
你好 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费 借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
2020-08-04 14:45:31
借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金
2020-07-13 17:40:39
老师,公司老板拿公司的现金送客户年礼,没有发票,怎么入账?
2018-04-03 08:36:18
您好!如果这个差额要找员工赔偿的话,借其他应收款 现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。如果不用赔偿了。可以当做打折销售。直接借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-06-12 22:09:21
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