- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好,同学。
你这旧金是作为材料入库处理。
借 原材料 20.89
银行存款,收的差价
贷 营业收入,
2020-03-13 11:26:13

你好
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬—福利费
借;应付职工薪酬—福利费 , 贷;库存现金
2020-08-04 14:45:31

借:应付职工薪酬-福利费
贷:库存现金
2020-07-13 17:40:39

老师,公司老板拿公司的现金送客户年礼,没有发票,怎么入账?
2018-04-03 08:36:18

您好!如果这个差额要找员工赔偿的话,借其他应收款 现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。如果不用赔偿了。可以当做打折销售。直接借现金等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-06-12 22:09:21
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