老师,我公司是销售家具的,之前购买一批家具达到一定金额,商家返现10个点。现在我们购买一批家具抵扣了返现的款没付钱。怎么做分录呢?
🍀~🐳~🌻
于2019-08-19 18:14 发布 963次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应付账款借主营业务成本负数
2019-08-19 18:21:24
对的
抵扣的分录需要交增值税的时候抵扣,抵扣当月做
2019-10-03 19:26:50
你好 金税盘和报税盘共480元的账务处理:
购入金税盘和报税盘时,
借:管理费用200 贷:银行存款/现金200抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款)200借:管理费用 -200服务费280元的账务处理:
支付技术维护费时,
借:管理费用 280
贷:银行存款/现金 280
抵减增值税税额,
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 280
借:管理费用 -280
2019-03-11 10:46:19
您好,全额抵扣增值税,分录,借;管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款,同时,借;应交税费-应交增值税-减免税,借:管理费用-服务费,负数。
2018-03-18 21:10:21
你好 那你就开红字信息表开红字发票红冲即可。 你做 借库存商品 贷主营业务成本 借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷银行存款
2020-05-07 17:10:53
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