送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-08-20 14:29

已经完工了吗,借:固定资产   应交税费—应交增值税—进项税  贷:预付账款  应付账款

匆匆那年 追问

2019-08-20 14:29

已经完工了

辜老师 解答

2019-08-20 14:30

那就直接计入固定资产

匆匆那年 追问

2019-08-20 14:30

好的谢谢

辜老师 解答

2019-08-20 14:30

好的,客气,帮到你就好

匆匆那年 追问

2019-08-20 14:47

还要增加固定资产卡片吧?

辜老师 解答

2019-08-20 14:47

要的,要增加卡片的

匆匆那年 追问

2019-08-20 14:48

有一张票是工程安装服务,也是一起计到固定资产价值里吧

辜老师 解答

2019-08-20 14:51

可以的,可以一起计入固定资产

匆匆那年 追问

2019-08-20 15:20

老师,这个之前计了几千块钱在在建工程里,现在是增加固定资产卡片,再生成凭证吧,不是自己写凭证吧

匆匆那年 追问

2019-08-20 15:22

生成的凭证没写进项税额,是要自己添加进去吗

辜老师 解答

2019-08-20 15:27

要看你们系统的设置,你收到发票计入了在建工程,那在建工程确认的时候,就要确认应交税费—应交增值税—进项税

匆匆那年 追问

2019-08-20 15:38

好得,谢谢

辜老师 解答

2019-08-20 15:50

好的,客气,帮到你就好

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已经完工了吗,借:固定资产 应交税费—应交增值税—进项税 贷:预付账款 应付账款
2019-08-20 14:29:10
你好,是的,付款没有收到发票,是这样做分录的
2019-05-05 10:15:40
您好,你没有收到发票,可以先暂估入账,然后来发票了,冲减暂估,再根据发票冲减预付账款
2019-03-03 11:09:41
都可以写结算 付款和结算是两码事
2020-04-10 09:08:22
你好 那你19年只是做了预付 没有做到12月费用里面去吗
2020-03-20 09:50:44
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