我们公司上个月培训费支付12000元,借:其他应付款 12000 贷:银行存款12000,这个月发票回来了,应该怎么冲账呢?借:管理费用——培训费12000.贷,其他应付款——,其他应付款11650.48,应交税费——这个对么
风
于2019-08-20 14:28 发布 1022次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-20 14:41
给你开的专票吗
借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费
借应付职工薪酬贷其他应付款
相关问题讨论
你好,企业向个人借款?借其他应付款(或其他应收款) 贷实收资本 交印花税时借税金及附加 贷银行存款
2018-12-17 17:05:53
您好,对的,完全正确的。
当月收到发票的话,就可以不通过“其他应付款”科目过渡
2019-09-03 14:06:36
你好 你做一笔 借 管理费用 -35288.56 借 其他应付款 35288.56
2019-05-21 14:28:52
给你开的专票吗
借管理费用,进项贷应付职工薪酬-教育经费
借应付职工薪酬贷其他应付款
2019-08-20 14:41:53
贷其他应付款, 做这个下面,准则要求计提,这个是准则要求的,
2020-01-12 11:41:47
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