送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-20 18:48

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

月如鸢 追问

2019-08-20 18:52

老师,我是不是首先要把那个进项税和那个销项税分别结转到转出未,只要增值税这个科目,然后再做您给出的这一步

maize老师 解答

2019-08-20 18:56

是的,需要先按进项税额和销项税额结转到转出未交增值税下面去,再把这个结转到未交增值税下面去

月如鸢 追问

2019-08-20 18:59

嗯,老师那我就是等月末计提这个附加税的时候,因为没有,减除这个加计抵减税额,所以计提的附加税就不标准了?这个我怎么解决呢?

maize老师 解答

2019-08-20 19:02

你冲掉你计提附加税就可以

月如鸢 追问

2019-08-20 19:28

那倒是我可以按照实际交纳的附加税计提吗?

月如鸢 追问

2019-08-20 19:38

那老师,我可以按照实际交纳的附加税计提吗?

maize老师 解答

2019-08-21 08:27

按照实际交纳的附加税计提吗  是的

月如鸢 追问

2019-08-21 09:09

是的,可以吗?

maize老师 解答

2019-08-21 09:11

是的,按你们实际交去计提

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