老师您好,麻烦您解答一下问题哦。 我们公司七月开业,但是六月就已经付了半年房租,我把七月的房租已经摊销,但是6月的房租不知如何做会计分录。 望您给解答一下,谢谢。
董晓西西
于2019-08-21 10:37 发布 761次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2019-08-21 10:40
你好,如果你七月建账,可以把六月的租也摊在七月里,摘要写明就可以
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借:待摊费用 贷:银行存款
摊销房租分录
借:管理费用--房租摊销 贷:待摊费用
2018-07-03 11:27:36
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您好
借:其他应付款
贷:银行存款等
按月摊销
借:管理费用
贷:其他应付款
2022-04-14 15:22:26
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借:长期待摊费用——房租
贷:银行存款
再每月进行摊销
2017-06-30 16:52:15
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借;待摊费用 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;待摊费用
而不是预提的
2016-11-22 09:30:13
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支付一年房租的借:待摊费用。 贷银行存款。 每月摊销时。 借:管理费用。贷:待摊费用
2018-10-26 12:06:03
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