老师请问一下,我3月开了一张发票,现在红冲后重开了一张正数发票。请问我这个入账呢。3月的票我怎么处理呢。红冲票怎么处理呢,重开的正数发票怎么处理呢
周周爱会计
于2019-08-21 11:34 发布 1533次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
相关问题讨论

你好 红冲当期收入分录
2021-12-10 15:28:09

你好,只需要把发票的存根联入账就可以了
2019-08-28 14:48:08

自己开的吗?之前确认收入的分录不变金额是负数
2019-01-13 14:52:45

您好!跟正常发票一样入账就可以了,只是金额写负数。
2016-09-02 11:00:39

你好,去年有张红冲发票,忘记入账了,今年补入帐就是了
借;以前年度损益调整——主营业务收入 ,应交税费—应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
2020-07-30 17:58:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息