老师 我五月的账之前挂其他应收款一笔数原以为厂家是可以核销的 这个月收到核销的钱实际没有那笔数的 也就是我们自垫的 把这笔数我怎么做?转入做费用吗 平时像这种自垫的费用我们是入费用的
柠檬
于2019-08-22 11:49 发布 707次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-22 11:50
那你就入费用里面,但是你得有发票
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你好,这个先是做借款,再报销
2020-06-05 17:34:16
啥意思 不是企业员工吗
2021-07-08 09:43:49
同学你好
贷其他应收款这样
2021-04-08 12:05:11
这个是收据,相当于是发票的,你直接可以作为费用的
2020-05-15 12:02:15
你好,同学。
你之前的账是如何错的,现在摊销又是如何处理的 的
2020-04-15 11:14:35
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柠檬 追问
2019-08-22 11:51
朴老师 解答
2019-08-22 13:54