送心意

小黎老师

职称中级会计师

2019-08-22 16:05

您好,7月份先红冲应付账款 暂估,再按照发票入账

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您好,7月份先红冲应付账款 暂估,再按照发票入账
2019-08-22 16:05:56
暂估了成本只要在明年汇算清缴之前来发票就可以了
2019-12-31 10:13:07
可以冲销: 借:应付账款 贷:工程施工
2018-03-03 16:58:08
你好 这种不需要支付的款项 要么直接支付给业务经理 要么转入营业外收入科目
2020-07-22 09:18:56
你好,据实把应付账款的借方调整到预防账款借方核算
2017-04-14 15:17:01
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