- 送心意
小洪老师
职称: CMA,财务分析,cfa一级和二级
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您好,一般是并入工资处理的。
2017-06-07 16:00:45
9月份公司食堂总支出了3056.2元。
期间:9月1日张借支食堂经费1046.8元,这其中有46.8元是张上个月垫支的,
9月16日刘1借支食堂经费1000元,
9月21日张退还食堂经费146元,9月23日刘2垫支食堂经费1155.4元
由于这个食堂经费经手人太多了,导致我月底不懂怎么做,请问这个月底计入管理费用的时候分录应该怎么做呢,求师哥师姐指教
2015-10-16 17:37:09
你好,计入管理费用-福利费
2020-07-13 11:26:49
你好,借管理费用-福利费,贷应付职工薪酬,如果员工是生产工人或者和产品有关,借制造费用-福利费,贷应付职工薪酬
2019-08-23 09:51:24
你好
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2018-09-25 15:40:37
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