老师,这题调整当期业务为什么是借:以前年度损益调整 贷:所得税费用 我知道这是当期业务,所以本来正确的分录是:借应交税费-应交所得税 贷:所得税费用,那调整完整之后的应交税费-应交所得税不需要写上去吗
菇凉
于2019-08-24 08:42 发布 1473次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
同学你好
不用,直接冲减以前年度损益调整就行了
2020-12-08 10:52:21
借以前年度损益调整 贷应交税费应交所得税267.06 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整267.06
2016-07-07 14:58:35
你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15
你好,学员,这个是实务还是做题的
2022-03-30 11:37:39
借以前年度损益调整贷应交税费,应交企业所得税
2020-07-24 13:47:28
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