送心意

风老师

职称注册会计师,中级会计师,CISA

2019-08-24 12:25

不是的,支付时应该借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款;计提时才借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。
如果之间在支付时不通过应付职工薪酬的话,就难以统计公司职工薪酬的总额了,不方便管理

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不是的,支付时应该借:应付职工薪酬-福利费,贷:银行存款;计提时才借:管理费用-福利费,贷应付职工薪酬-福利费。 如果之间在支付时不通过应付职工薪酬的话,就难以统计公司职工薪酬的总额了,不方便管理
2019-08-24 12:25:09
你好,是这样的,是先计提在结转
2021-12-28 11:56:22
你好,可以的
2016-05-31 11:23:15
你好   那你就得补计提才行的。 说明你支付大于了计提金额  要补计提才行的  。补 计提分录是:借管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费
2021-05-31 20:36:29
你好,支付时一起做
2019-05-23 10:00:04
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