老师您好!我公司是物业管理公司,上个月收了业主管理费,科目是借银行存款,贷主营业务收入、销项税金。现在这个月要退这个管理费,然后重新收款,请问这个科目该怎么做?谢谢!
xyan
于2019-08-26 11:53 发布 926次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-26 12:01
红冲收入借银存负数贷主营业务收入负数,销项负数
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你好,是包括工资社保和管理费用的。
2019-05-30 09:03:52
你们和挂靠方扣除管理费用和税金之后进行分包结算
挂靠方给你们开具分包发票,你们计入到成本费用里面
2020-06-15 10:37:17
您好,老板的加油费,过路费借管理费用,收到客户订金时的分录是借:银行存款贷:预收账款。
2017-05-27 15:29:06
借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入/其他业务收入 应交税费 开票的话 就这样处理呀
2020-01-10 09:18:32
红冲收入借银存负数贷主营业务收入负数,销项负数
2019-08-26 12:01:12
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