老师,我公司一般纳税人,每月都开了很多销项,但是没有进项,其他单位这月才开了进项的普票,把之前没有进项的月份补上了,请问我该怎样做账
美一天
于2019-08-26 20:30 发布 758次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-08-26 20:31
之前的购入没有发票你可以暂估入库,暂估的不能抵扣增值税
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借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-08-28 14:57:52
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你好,全额纳税了
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 )
2017-01-12 12:21:08
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你好,那你这个是帮人家代理咯,进项票开给对方,那么你们就是纯粹收取代理费,按照代理费确认收入即可。
2020-08-03 10:18:19
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你好,按照出口的来做就行了
借应收
贷主营业务收入
2020-08-03 09:57:49
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您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。
2016-06-23 18:19:15
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