送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-08-26 20:31

之前的购入没有发票你可以暂估入库,暂估的不能抵扣增值税

美一天 追问

2019-08-26 20:33

我说现在有进项普票,我该怎样做账?

郭老师 解答

2019-08-26 20:34

之前怎么做的?写下分录

美一天 追问

2019-08-26 20:47

老师,我现在收到了以前月份的普票,我该怎样做账?

郭老师 解答

2019-08-26 20:58

之前没有做账吗
你如果没有做借库存商品贷银存
借主营业务成本贷库存商品

美一天 追问

2019-08-26 21:49

之前没有做,前5.6个月的怎么做,已经结账了

郭老师 解答

2019-08-26 21:50

可以做到七月份里面的,

美一天 追问

2019-08-26 21:54

全部坐在7月里啊,我7月份的销售额不高啊?现在是8月,怎样才能做到7月里呢?

郭老师 解答

2019-08-26 21:56

那个月的账没结做到那个月
如果销售额不多的
你饭结账修改五六月份的账吧

上传图片  
相关问题讨论
借:原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷:应付账款
2019-08-28 14:57:52
你好,全额纳税了 借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额 )
2017-01-12 12:21:08
你好,那你这个是帮人家代理咯,进项票开给对方,那么你们就是纯粹收取代理费,按照代理费确认收入即可。
2020-08-03 10:18:19
你好,按照出口的来做就行了 借应收 贷主营业务收入
2020-08-03 09:57:49
您好!是6月份做账的,但是具体怎么做,要看您之前拿到这些发票的时候已经做了一些什么分录了。
2016-06-23 18:19:15
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...