请问老师 1 金蝶软件中 应交税费科目月末怎么结转 2 现在应交税费科目月末未结转 软件月末资产负债表中 其他流动资产中有金额=上月未交增值税+当月进项税额合计 应交税费金额=上月未交增值税+当月进项税额+月末应交土地使用税等税费(总账月末贷方余额)下个月资产负责表中其他流动资产和应交税费金额是2个月的累计数 出现这样情况怎么处理? 谢谢!
受伤的金毛
于2019-08-27 08:23 发布 1303次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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1.分录参考
2.增值税有留抵嘛
2019-08-27 10:28:47

你好。同学。预交增值税是在应交税费列报。
2019-02-25 10:09:28

你好,你是指不明白什么情况要计入“其他流动资产” 哪些计入“其他非流动资产吗?
2020-06-29 11:05:02

你好,看不到你题目的全部内容。
2017-07-13 23:06:38

你好,在应交税费用负数表示。
2017-02-16 17:02:06
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