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小叶子
于2019-08-27 08:42 发布 1006次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-27 08:44
你好,用于招待的进项发票是不可以抵扣的
小叶子 追问
2019-08-27 08:49
那我是先认证,再转出吗?除了入业务接待费,还可以入什么科目不用纳税调增的
邹老师 解答
2019-08-27 08:50
你好,直接不用认证就是了这个必须计入业务招待费,然后按税法规定予以调整才是的
2019-08-27 08:52
不认证就一直挂着啊?
我按含税价计入管理费用嘛
2019-08-27 08:53
你好,按含税金额计入费用就是了
2019-08-27 08:54
但是认证系统一直挂着没抵扣的发票怎么处理?
2019-08-27 08:58
你好,这个发票本来就不能抵扣,放在那里不用管就是了
2019-08-27 10:24
好的,谢谢
2019-08-27 10:33
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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