老师,上月认证了一个专用发票,已经抵扣进项税额,本月才知道业务招待费不允许抵扣进项税额,上月已经认证抵扣了,这个月做进项税额转出可以吗?进项税额转出是不是只填写表二就可以
清秀的月亮
于2019-08-27 09:15 发布 1065次浏览
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bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-08-27 09:15
您好
这个月做进项税额转出可以的 进项税额转出是只填写表二就好了
相关问题讨论
直接全额进费用,视同普票处理。
2019-11-05 09:38:39
你好!招待费是不可以的,住宿费是你们员工差旅费得话可以抵扣
2021-04-14 23:45:37
你好,也是不可以抵扣的
2018-10-15 14:21:08
您好,福利费和业务招待费对不可以抵扣
差旅费的可以抵扣
2020-05-20 21:58:03
借销售费用招待费贷进项税额转出就可以
2019-03-16 16:02:10
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