老师,将今年低价值却计入固定资产没有计提折旧的 问
你好,同学,可以写:会计科目调整(将xx号凭证固定资产科目调整为管理费用)。 答
【习题2 业务题】甲公司以一台设备和专利交换乙 问
你好需要计算做好了发给你 答
老师,我想问下,暂估的商品发票,我这个月12月开了商 问
同学,你好 这10万要在汇算清缴调增吗? 调整的 那如果成本估少了10万呢?收到发票后,红冲更正的发票,是做在收到发票的当月。直接冲减25年的成本可以吗? 多的10万,可以当作25年的成本 答
你好,毛衫的成本核算包含哪些 问
嗯你好,你们是生产企业,是吗? 答
事业单位固定资产报废处置收入开什么发票,专票普 问
你好,你们是小规模开1%的税率就行,普票和专票都可以 答
你好,工程款拨款50%没开发票,开的收据,收到支票了,请问做预收账款的账务处理怎么做啊?以前没做过,要是申报交税到开发票时多交的预收账款的税怎么做
答: 你好,直接 借银行存款 贷预收账款 如果有多交的预收账款,是可以总公司拿来低增值税的
我公司接到一个项目,开工前收取一部分工程款作为启动资金(实际还没开始开工),开具发票且收到工程款,账务处理如下:预收款处理,借:银行 贷:销项税 预收账款 ;确认收入:借:预收账款,贷:主营业务收入,但是如果本月开具发票,次月才收到工程款,账务应该如何处理?
答: 您好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 借:银行存款 贷:应收账款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,您好,我们是建筑公司,现在要预收工程款,但是收工程款钱,我们需要开一张预收款的发票,这样账务处理怎么处理呢,需要进行账务处理呢?
答: 你好,预收款是不开发票的,确认收入时才开发票呢。
柠檬不酸 追问
2019-08-27 09:34
凡凡老师 解答
2019-08-27 09:36
柠檬不酸 追问
2019-08-27 10:34
凡凡老师 解答
2019-08-27 10:39