- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2019-08-27 10:51
具体要做进项税额转出的业务背景是什么?之前的业务是什么?
相关问题讨论
1.购进材料,发票116万,专票,税16
借:原材料100
应交税费~增值税~进项税额16
贷:应付账款116
2.比如购进材料,后管理不善毁损,进项税额转出
借:管理费用
贷:应交税费~增值税~进项税额转出
3.当期进项过多,有部分进项没抵扣
借:应交税费~增值税~待抵扣进项税额
贷:应交税费~增值税~进项税额
2019-02-20 23:32:05
你好,之前为什么贷方要计入 进项转出?
第二年抵扣是这样做分录
借;应交税费(进项税额)
贷;应交税费-待抵扣进项税
2019-03-11 12:58:06
这个需要看你是一般纳税人么,几时购进的,购进的时候是一般纳税人么,买的是啥
2019-06-26 11:08:55
具体要做进项税额转出的业务背景是什么?之前的业务是什么?
2019-08-27 10:51:00
一、月末进项税的会计分录是:
借:库存商品(或原材料)
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2020-03-29 13:11:08
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