送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 13:36

你好  你们车辆之前做了固定资产 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理应交税费-应交增值税 结转固定资产清理处置损益

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你好 你们车辆之前做了固定资产 借固定资产清理累计折旧贷固定资产 借银行存款 贷固定资产清理应交税费-应交增值税 结转固定资产清理处置损益
2019-08-28 13:36:12
这个残值款是清理后收到的钱吗
2019-06-27 09:55:55
你好,做固定资产报废处理,同时做收到补贴的处理 借;固定资产清理 累计折旧 贷;固定资产 借;银行存款 贷;固定资产清理 应交税费 借;营业外收支 贷;固定资产清理 借;银行存款 贷;营业外收入
2017-12-08 09:09:53
返还的残保金如何处理账? 两种帐务处理方法:做相反的记录 1、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证:借:管理费用--残保金贷:银行存款(或现金) 2、如果提取的话: (1)提取时借:管理费用--残保金贷:其他应付款--残保金 (2)上交时借:其他应付款--残保金贷:银行存款(或现金)根据新的会计准则,可以按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记管理费用──残疾人就业保障金科目,贷记其他应交款──应交残疾人就业保障金科目或其他应付款──应付残疾人就业保障金科目;实际上交时,借记其他应交款──应交残疾人就业保障金或其他应付款──应付残疾人就业保障金科目,贷记银行存款科目.
2019-05-14 11:50:06
你好,这个可以通过按政府补助来处理,计入其他收益,或者是营业外收入
2023-11-27 21:47:44
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