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慕雨年华&
于2019-08-29 08:21 发布 2045次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-29 08:24
你好,这个是通过费用核算,计入费用来抵扣利润
慕雨年华& 追问
2019-08-29 08:25
好的谢谢老师
邹老师 解答
2019-08-29 08:26
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-08-29 08:28
2019-08-29 08:29
请问老师公司没注册好,发票后面才开这笔分录怎么写
2019-08-29 08:30
第一次打款100万,作为招标保证金后面转入房租,后面一次打款108万,50万作为压金,一年房租158万
2019-08-29 08:32
你好第一次打款,借;其他应收款100万,贷;银行存款100万转为房租,借;预付账款100万,贷;其他应收款 100万后面一次打款108万,50万作为压金,借;预付账款 58万,其他应收款 50万,贷;银行存款 108万
2019-08-29 08:36
请问老师,公司没注册好没有基本户,是公司股东之一付的款,是不是银行存款应该是其他应付款
你好,是股东替公司支付了款项?
2019-08-29 08:38
是的,公司没有基本户,是从个人账户支付的
你好,那应当是这样做分录借;原材料等科目,贷;其他应付款——股东
2019-08-29 08:40
老师有点晕了
你好,不明白的地方具体是?
2019-08-29 08:41
我的理解借其他应收款贷其他应付款股东
2019-08-29 08:43
你好,这个并没有形成向其他单位应收未收的款项,借方是不通过其他应收款核算的 比如购进材料,这个款项正常来说是单位支付,但是单位没有资金,股东垫付了那么借方就是原材料,贷方就是其他应付款——股东
2019-08-29 08:45
好的,我消化下有什么问题再咨询
2019-08-29 08:46
祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2019-08-29 08:47
谢谢老师的耐心解答
不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-08-29 08:38
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邹老师 解答
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