送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-08-30 10:43

借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数,这个冲回是本月蓝字销售额

LY。 追问

2019-08-30 10:44

那交的税呢,怎么处理呢

maize老师 解答

2019-08-30 10:53

你之前交过就交了,你现在不开蓝字么,负数申报?去税局大厅申报,这退税看你税局那边

LY。 追问

2019-08-30 11:15

我的意思是这样,上个月不是开了20万的票,交了一万的税,这个红冲20万,重新开了17万,税钱就是8500。那这个交税的时候,是不是自动递减呢,就不需要交税了呢

maize老师 解答

2019-08-30 11:23

那你这个月销售是-20+17这个申报不了,这个开红字是冲回这个月蓝字销售额,之前交过税不退

LY。 追问

2019-08-30 11:25

越说越懵了呢

LY。 追问

2019-08-30 11:25

不自动抵减吗?

maize老师 解答

2019-08-30 11:30

你申报的时候去看开票系统月度统计,实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额  按这个去申报你增值税就可以

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数,这个冲回是本月蓝字销售额
2019-08-30 10:43:10
你是购买方吗 借应付贷库存商品,应交税费-应交增值税-进项转出
2019-06-17 13:03:04
你好 销售退货可以 对方认证了 需要对方开红字信息表 销售方开红字发票给对方 只要是真实的退货 是没有税务风险的
2019-04-18 17:38:17
同学你好 直接红冲就可以
2023-04-28 05:53:18
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...