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LY。
于2019-08-30 10:42 发布 1045次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-30 10:43
借应收账款 负数 贷主营业务收入 负数 应交税费 应交增值税 负数,这个冲回是本月蓝字销售额
LY。 追问
2019-08-30 10:44
那交的税呢,怎么处理呢
maize老师 解答
2019-08-30 10:53
你之前交过就交了,你现在不开蓝字么,负数申报?去税局大厅申报,这退税看你税局那边
2019-08-30 11:15
我的意思是这样,上个月不是开了20万的票,交了一万的税,这个红冲20万,重新开了17万,税钱就是8500。那这个交税的时候,是不是自动递减呢,就不需要交税了呢
2019-08-30 11:23
那你这个月销售是-20+17这个申报不了,这个开红字是冲回这个月蓝字销售额,之前交过税不退
2019-08-30 11:25
越说越懵了呢
不自动抵减吗?
2019-08-30 11:30
你申报的时候去看开票系统月度统计,实际销售金额是汇总统计扣除作废发票的销项金额和红字发票的销项金额之后的销项金额 按这个去申报你增值税就可以
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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LY。 追问
2019-08-30 10:44
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2019-08-30 10:53
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2019-08-30 11:15
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2019-08-30 11:25
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