老师:如果我们开销售奖励给销货方,那我们是这样写分录吗?借:应收帐款 -红字,贷:主营业务收入 红字 应交税费-就交增值税(销项) 红字,这样吗?那购买方是这样做分录吗?借:主营业务成本 红字 贷:应交税费-应交增值税-进项转出 黑字 应付帐款 红字,是这样不?
西红柿
于2019-08-30 11:02 发布 1217次浏览
- 送心意
点~玲老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56

您好!按规定就是
确认当期合同收入,结转成本。
借:主营业务成本
工程施工——合同毛利——XXX合同段
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52

可以
2017-03-16 13:20:34

你好,是的。
2016-12-14 07:25:43

你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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