老师你好,我公司收他其他公司一张增值税专用发票,我们在5月份认证抵扣,但是对方现在说税局查到税率开错了,要求我们红字冲销,我们冲销时候我们把单价填成含税价,现在要怎么处理?
飘
于2019-08-31 09:16 发布 837次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-08-31 09:48
如果是你们收到的发票错了,已经认证的需要对方开红票冲回再重开;如果是你们开出的发票错了,对方还没认证可以收回抵扣联作废重开,对方已认证的,你们得开红票冲回重开
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您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
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现在没有货运的增值税专票了
2019-11-13 19:54:44
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在开票时,是可以选择含税单价还是不含税单价,然后最后的金额会自动汇总含税总额。
2020-03-28 09:52:41
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同学你好
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2021-11-16 18:17:55
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2020-12-22 15:02:47
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