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齐齐
于2019-09-02 10:29 发布 1764次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-02 10:30
1.借费用-教育经费贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬贷银存2.已经完工入库了吗?
齐齐 追问
2019-09-02 10:39
1.今天付款就把这笔款做到教育经费里面 那收到发票时应该怎么?2.我们是建筑工程项目 项目已经完成了 这是后期付款 要求供材料方给我们开票 我们付之前的材料款
郭老师 解答
2019-09-02 10:43
1.上面分录不变金额是负数红冲,然后做发票的,2.借主营业务成本负数贷工程施工负数借工程施工负数贷原材料负数借原材料负数贷应付账款负数借原材料,贷应付借工程施工贷原材料借主营业务成本贷原材料
2019-09-02 10:58
假设金额是500元 1.付款时借:管理费用-教育经费 500.00贷:应付职工薪酬-职工教育经费 500.00借:应付职工薪酬-职工教育经费 500.00贷:银行存款 500 2.收到发票时借:管理费用-教育经费 -500.00贷:应付职工薪酬-职工教育经费 -500.00借:管理费用-教育经费 500.00贷:应付职工薪酬-职工教育经费 500.00第一问是这样的嘛? 我明确这边费用是多少 就是暂时收不到发票 后期收到的发票金额会和我支付的费用一样 还要冲红然后又入账?
2019-09-02 11:01
是的,这么操作的如果跨年了你可以把发票服凭证后面如果是当年的这么做
2019-09-02 11:05
第二问我没有看懂 我入账的是8月 (上周五) 9月我发现有问题 先做负数分录把这笔主营业务成本冲减掉 收到正确无误的发票后在重新入账 那上个月我已经支付了这边材料费 银行存款这一款怎么显示出来? 结转主营业务成本时不是从工程施工-材料费月底结转到主营业务成本吗 为什么还要结转原材料?
2019-09-02 11:08
你原材料入库的是不是需要红冲上面分录不影响你的银行
你不是先入库,然后领用原材料吗
2019-09-02 11:23
我没有挂原材料 直接入账了 工程施工-材料费 月底结转
2019-09-02 11:28
那就不需要我做的入库
2019-09-02 11:36
8月 借:工程施工-材料费 贷:银行存款 月底结转 借:主营业务成本 贷:工程施工-材料费9月 借:主营业务成本 负数 贷:工程施工-材料费 负数 收到正确发票 怎么做分录老师你懂了吗? 我现在应该怎么做分录啊 在红冲主营业务成本时 那个银行存款那一款我是不是还要做一笔分录 这样收到真确发票时才可以入账走完整
2019-09-02 12:02
8月 借:工程施工-材料费 贷:银行存款 月底结转 借:主营业务成本 贷:工程施工-材料费9月 借:主营业务成本 负数 贷:工程施工-材料费 负数 收到正确发票 怎么做分录借工程施工负数贷银存负数借工程施工贷银存借主营业务成本贷工程施工我一直懂什么意思我给你加了个原材料你就不懂了
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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2019-09-02 10:39
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2019-09-02 12:02