用友u8其他出库单,反记账应该如何弄
落寞的小笼包
于2019-09-02 19:03 发布 2546次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论
您好
先从存货核算中点击业务核算,在点击恢复记帐中单据类型选其他出库单确认,再点需要恢复的单据(显示打勾)后点恢复后,你在进入其他出库单修改即可
2019-09-02 19:05:13
总账-凭证-期末-对账在“对账”对话框下按ctrl+H,提示恢复记账前状态已激活,确认即可。
这样试试
2022-02-28 21:24:11
用友U8反记账反结账的处理步骤如下:
1、将原记账凭证全部冲销,按反记账原则重新生成反记账凭证;
2、将反记账凭证进行审核通过后,按原记账凭证凭证号重新结账;
3、将原记账凭证及反记账凭证归档保存;
4、将反记账凭证凭证号在流水账中作出特殊标记。
拓展知识:
反结账是指在记账后发现出现问题时,帐务人员在没有对账务状态产生影响的情况下,对记账凭证进行冲销,重新开立凭证,以消除原记账凭证中发生的错误。反结账既可以消除错误,又能维护原有的结账状态,是一种有效的财务管理方法。
2023-02-28 10:04:39
同学你好
直接反结账就行了
2021-08-13 15:11:38
您好,在明细帐里面,找其他应收款的科目,可以选择包含未记账凭证,然后点查询。
2019-07-01 21:27:28
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