老师,请问小规模企业减免的增值税,需要做到营业外 问
是的,就是计入那个科目的 答
老师,公司之前是承包加气站搞技术服务,买卖天然气 问
这种思路和科目设置有一定合理性,收入分类能清晰区分来源,成本核算符合实际且利于计算与管理。可优化之处在于,可增设 “车辆租金” 科目,对 “加气费”“车辆维护费” 等进一步细分,若运输业务发展壮大,可将运输收入从 “其他业务收入” 调整为 “主营业务收入”。 答
老师,本年销项不含税2800万,税负率2.5%,1-11月已交 问
在这个问题中,税负率是2.5%,也就是说,每销售100元,需要交纳2.5元的税款。 全年应交增值税 = 本年销项不含税 × 税负率 = 2800万 × 2.5% = 70万 12月应交增值税 = 全年应交增值税 - 1-11月已交增值税 = 70万 - 84万 = -14万 答
老师,我们公司名下有一个门面房,租金收入都是按月 问
对的是的,根据权责发生制的,对的是的。 答
2023年是负数不用交企业所得税,2024年4月份企业所 问
您好,分录没错,也不用调账调平,负债表未分配利润期初数加上这个金额就可以了 答
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
相似问题
最新问题
老师,我公司开的发票,对方认证了,又开了红字信息表,我也开具红字发票,现在对方让我们也开一个红字信息表给他们,我们可以开吗
6月份的发货开了发票,6月份也有退货(没有足够的发货数量相冲),所以退货没有处理。那么如果我把发票寄出给购买方,是不是不管他们有没有认证,我都可以直接叫购买方申请开具红字发票。
上月填开了一张红字信息表,提交审核通过了但是未开具红字发票,这个月我在线撤销红字信息表且成功撤销,请问之后还要做什么操作吗?原蓝字发票可以正常认证吗?
当月销售方开给购买方的发票,购买方已经认证了,同时购买方开具红字申请表,销售方开具红字发票。此时,购买方应将之前的发票二三联给回到销售方?而不是购买方仍需要销售方开的红字申请表发票?
专票没有认证,但是过了本月了,因为是去年的发票,对方拒收,销售方应该怎么处理呢?做开具红字发票处理。去年的哦,开一张红字,然后再开一张蓝字的对吗??
星悦@丽 追问
2019-09-03 10:11
朴老师 解答
2019-09-03 10:26