送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-03 10:46

借:固定资产
       应交税费--应交增值税(进项税额)
       贷:应付账款

简简单单 追问

2019-09-03 10:56

老师如果该设备要进行安装的呢???

张艳老师 解答

2019-09-03 10:57

就借方在建工程科目

简简单单 追问

2019-09-03 11:35

老师如果发票是7月份开的但是设备还没有进来,怎么做账???

张艳老师 解答

2019-09-03 11:39

按暂估金额入账
借:在建工程
      贷:应付账款--暂估应付款

张艳老师 解答

2019-09-03 11:39

抱歉,设备没有到的话,是不做账处理的。

简简单单 追问

2019-09-03 11:42

老师就是发票已开的情况,设备没有到但是订金也已经支付了呢???

张艳老师 解答

2019-09-03 11:45

借:预付账款
       贷:银行存款
由于没有取得设备,还是不入账。如果想抵扣进项税额的话,要做
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
     贷:预付账款

简简单单 追问

2019-09-03 11:48

老师就是发票的开票时间与固定资入账时间可以不一致的,7月份的发票可以在10月份入固定资产???

张艳老师 解答

2019-09-03 11:50

这个没有问题的,毕竟社备没有到嘛

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相关问题讨论
可以做一月份的
2019-01-05 12:05:30
借;预付账款 贷;银行存款 200万 你需要等到发票到齐了计入固定资产核算
2018-04-11 14:55:03
你好,需要对方给你开具发票的
2017-05-31 16:45:55
你好 要A开发票 ,B这个发票不能用
2020-06-08 09:36:09
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2019-09-03 10:46:52
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