送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-05 09:49

借:预付账款  103041.14,  贷:银行存款  103041.14,
收到发票,借:管理费用—电费103078.67 贷:预付账款  103041.14, 银行存款  37.53

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借:预付账款 103041.14, 贷:银行存款 103041.14, 收到发票,借:管理费用—电费103078.67 贷:预付账款 103041.14, 银行存款 37.53
2019-09-05 09:49:09
借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)
2017-06-25 10:53:23
你好 借银行存款贷预付账款
2019-08-02 16:58:28
你好,另一家是代收代付的,借管理费用,其他应收款 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款,你只能抵扣你们单位负担的那一部分 收到对方的钱,借银行存款,贷其他应收款 另一个企业借管理费用,贷银行存款,他抵扣不了增值税的
2022-06-15 20:57:57
1..收供电局发票记入主营业务成本
2018-09-30 09:33:51
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