- 送心意
小祝老师
职称: 初级会计师,中级会计师,经济师
2019-09-05 12:40
你好,跟正常做分录是一样的,借:管理费用-社保(单位部分),借:应付职工薪酬-社保(个人部分),贷:银行存款。
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你好,跟正常做分录是一样的,借:管理费用-社保(单位部分),借:应付职工薪酬-社保(个人部分),贷:银行存款。
2019-09-05 12:40:25

你好,就是补交1-3月的申报,员工承担的部分不扣除吗?
2020-07-05 10:25:09

借应付职工薪酬 单位社保负数 ,借其他应付款个人社保,单位抵减单位不做,个人抵减之前单位交的做这个,
2020-07-22 15:09:04

您好!如果您已经交了社保的话,就算了。多计提了,也多交了。
如果您还没有交,打算按正确的交的话,您就应该冲减您多计提的那一部分社保,并把这多扣的员工的10元还给员工。
借:其他应付款-社保-个人部分 贷:应付职工薪酬-工资。
2016-05-16 08:53:46

您好
做计提跟上交工伤保险相同的红字分录冲销
2019-11-11 16:10:21
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