送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-05 15:29

借:以前年度损益调整   125
       贷:递延所得税资产 125

왕영 追问

2019-09-05 15:32

后边一句,调整应交税费-应交所得税130 ,这个分录怎么写,为什么要调整,并且130是怎么算出来的?

张艳老师 解答

2019-09-05 15:36

借:应交税费--应交所得税
         贷:以前年度损益调整
130=520*25%

왕영 追问

2019-09-05 15:41

老师,做这两笔关于所得税的分录的原因是什么

张艳老师 解答

2019-09-05 15:42

一个是预计负债真实发生了,要将之前确认的递延所得税资产反冲回来。
另一个是整体赔款会税前扣除,导致少缴纳企业所得税。

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